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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-04 03:56

你好,23年匯算清繳按正確的數(shù)據(jù)即可

1624977463 追問

2024-05-04 16:15

老師,還有筆費用,也是20多萬,這筆費用之前需要交,我們收客戶時也收了這筆費用,我開的收入發(fā)票中含了,我2023年做賬時也計提了,支付了一部分,有一大部分沒支付,經(jīng)過協(xié)商,不用交了,是中檢公司亂收費了,這筆費用賬務(wù)上我要怎么處理?

小林老師 解答

2024-05-04 16:16

那這個就紅字沖回多計提部分

1624977463 追問

2024-05-04 16:26

老師,是2023年計提的費用,我在2024年要怎么處理,匯算時我調(diào)增了。小企業(yè)會計準則。

小林老師 解答

2024-05-04 16:30

你好,原計提分錄發(fā)下

1624977463 追問

2024-05-04 17:38

2023年,借:主營業(yè)務(wù)成本 -技術(shù)咨詢費   貸:其他應(yīng)付款-中檢公司

小林老師 解答

2024-05-04 17:54

您好,借未分配利潤(紅字)貸其他應(yīng)付款紅字

1624977463 追問

2024-05-04 17:59

老師,我2024年4月做這個分錄處理是嗎》2023年財務(wù)報表不用調(diào)整是嗎》我理解對不對,我這個是小企業(yè)會計準則

小林老師 解答

2024-05-04 18:16

24年做這個分錄,23年調(diào)表不調(diào)賬

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你增加了2020年的費用,你匯算清繳就可以填19年的年度累計數(shù)
2020-04-18 13:24:47
你好,23年匯算清繳按正確的數(shù)據(jù)即可
2024-05-04 03:56:21
你好,沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
你好 企業(yè)會計準則 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準則 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你有資產(chǎn)減值損失項目嗎
2021-04-09 10:16:54
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