
收到工器具發(fā)票,但未付款。怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做到成本去嗎?
答: 借方根據(jù)實(shí)際情況入科目,貸方可以入:應(yīng)付賬款。
暫估成本,會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 回票了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,取得發(fā)票紅沖暫估,借;其他應(yīng)付款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票做成本分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,貨款已經(jīng)給了,但是對(duì)方發(fā)票還沒(méi)有給我們,我們先暫估成本可以吧,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 借原材料 貸銀行存款


Cindy 婷 追問(wèn)
2018-04-17 15:30
答疑陳園老師 解答
2018-04-17 15:45