
老師,我沖銷了以前年度的管理費(fèi)用,要怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,可以 借記管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸記相關(guān)科目 (如果不具有重大影響,可直接在當(dāng)期損益中調(diào)整)
你好老師,沖減以前年度的管理費(fèi)用怎么做賬
答: 你好 借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,2018年年底計(jì)提的工資,2019年度未發(fā)沖回,怎么賬務(wù)處理,是沖減以前年度損益還是直接沖減費(fèi)用?
答: 你好,是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的


靜靜 追問
2018-04-17 12:03
老江老師 解答
2018-04-17 12:04
靜靜 追問
2018-04-17 12:37
老江老師 解答
2018-04-17 14:53