建筑新企業(yè)(小規(guī)模)成立后,租用的辦公室是不含稅,對 問
沒有發(fā)票,你正常做帳就行,匯算清繳納稅調(diào)增 你現(xiàn)在申報哪一個稅款? 答
老師好,請問下載企業(yè)所得稅匯算清繳表從哪里下? 問
登錄電子稅務(wù)局,找到以前年度的匯算清繳表,刪除數(shù)據(jù)即可 答
計算員工月薪時,怎樣快速計算出個稅? 問
您好,用公式嘛,我也是公司申報個稅的,每月都是自己算好,再跟系統(tǒng)個稅比,看是不是自己有算錯了,工資個稅公式 P5是應(yīng)納稅所得額 單元格 ROUND(MAX(P5*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2) 答
公司銀行賬戶注銷 ,如果需要打印該銀行賬戶的流水 問
公司銀行賬戶注銷后,打印該賬戶流水除營業(yè)執(zhí)照副本外,通常還需要提交以下材料: 公司注銷證明:可證明公司已完成注銷程序,如市場監(jiān)督管理部門出具的注銷通知書等。 ? 法定代表人身份證明:法定代表人本人辦理時,需提供本人有效身份證件原件;若法定代表人不能親自辦理,還需提供授權(quán)委托書及被委托人的有效身份證件原件。 答
稅務(wù)網(wǎng)上報道流程。麻煩老師給講下 問
你好,是領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之后,去辦理稅務(wù)報道登記?? 答

29.某事業(yè)單位(一般納稅人)20XX年發(fā)生以下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入用于開展經(jīng)營活動的甲材料一批,材料價款為30000元,增值稅款為3900元。材料已驗收入庫,款項已通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付。(2)計提本月專業(yè)活動人員薪酬320000元、管理人員薪酬100000元以及經(jīng)營活動人員薪酬80 000 元。(3)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認(rèn)的應(yīng)交企業(yè)所得稅120000元。(4)接到開戶行通知,收到上級單位撥來的非財政補(bǔ)助款560000元。(5)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅26000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
答: 基于上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),我們可以按照以下方式編制會計分錄: (1) 購入用于開展經(jīng)營活動的甲材料一批: 借:庫存商品/經(jīng)營材料 - 甲材料 30,000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3,900 貸:銀行存款 33,900 解釋:購入甲材料增加了庫存商品,同時產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅額,支付款項導(dǎo)致銀行存款減少。 (2) 計提本月專業(yè)活動人員薪酬、管理人員薪酬以及經(jīng)營活動人員薪酬: 借:業(yè)務(wù)活動成本 - 專業(yè)活動薪酬 320,000 管理費用 - 管理人員薪酬 100,000 經(jīng)營支出 - 經(jīng)營活動薪酬 80,000 貸:應(yīng)付職工薪酬 500,000 解釋:計提薪酬增加了業(yè)務(wù)活動成本、管理費用和經(jīng)營支出,同時產(chǎn)生了應(yīng)付職工薪酬的負(fù)債。 (3) 繳納已確認(rèn)的應(yīng)交企業(yè)所得稅: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 120,000 貸:銀行存款 120,000 解釋:繳納企業(yè)所得稅減少了應(yīng)交稅金,同時銀行存款減少。 (4) 收到上級單位撥來的非財政補(bǔ)助款: 借:銀行存款 560,000 貸:非財政補(bǔ)助收入 560,000 解釋:收到非財政補(bǔ)助款增加了銀行存款,同時增加了非財政補(bǔ)助收入。 (5) 銷售商品一批,貨款尚未收到: 借:應(yīng)收賬款 226,000 貸:經(jīng)營收入 200,000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26,000
營改增以后企業(yè)通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支出的手續(xù)費需要銀行開具增值稅專用發(fā)票?沒發(fā)票所得稅稅前能扣除不?
答: 你好,不需要的,可以直接計入費用扣除的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
丙公司收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門開具的增值稅專用發(fā)票,企業(yè)以銀行存款付訖。發(fā)票上注明的電費是38400元增值稅稅額為4224元。收到銀行轉(zhuǎn)來的發(fā)票,不應(yīng)該是記入應(yīng)收票據(jù)嗎為什么他這里是應(yīng)付賬款。答案的分錄是借,應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
答: 您好,銀行轉(zhuǎn)過來的是發(fā)票,應(yīng)收票據(jù)是商業(yè)匯錢,銀行承兌匯票才用










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