
已付款的費(fèi)用發(fā)票收不回來了,要怎么平賬?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
請問老師,我現(xiàn)在拿到一張2018年12月份開費(fèi)用發(fā)票,并且需要付款,要怎么處理呢?
答: 你好,具體的什么業(yè)務(wù)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年6月支付一次費(fèi)用發(fā)票在里邊,我只做了預(yù)付款,現(xiàn)在跨年了怎么處理?
答: 你好 具體是什么費(fèi)用 你做了 借預(yù)付賬款貸銀行存款是嗎 金額大嗎
9月發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)付款了,但10月份才收到費(fèi)用發(fā)票,如果將發(fā)票補(bǔ)到9月份的憑證里,會不會違反權(quán)責(zé)發(fā)生制原則?





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