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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-04-15 10:20

為什么沒(méi)有老師回答我提出的問(wèn)題?

方亮老師 解答

2018-04-15 10:23

如果發(fā)票是總公司開(kāi)具的,應(yīng)該在總公司入賬并確認(rèn)收入,不能在你們單位入賬。

1058980770 追問(wèn)

2018-04-15 10:28

這個(gè)我知道 ,可是當(dāng)款轉(zhuǎn)入我公司帳號(hào)的時(shí)候應(yīng)該怎么掛這筆帳

方亮老師 解答

2018-04-15 10:29

借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款-總公司 
如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!

1058980770 追問(wèn)

2018-04-15 10:30

因?yàn)槲覀儾荒艽_認(rèn)為收入入帳,所以不知道要如何入帳!

方亮老師 解答

2018-04-15 10:32

按照向總公司借款入賬即可。

1058980770 追問(wèn)

2018-04-15 10:33

我現(xiàn)在也是這樣子掛的帳,但是以后要如何沖減掉這筆帳款呢?

方亮老師 解答

2018-04-15 10:41

你們單位歸還總公司款項(xiàng)時(shí)沖銷(xiāo)。

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如果發(fā)票是總公司開(kāi)具的,應(yīng)該在總公司入賬并確認(rèn)收入,不能在你們單位入賬。
2018-04-15 10:23:24
為什么沒(méi)有老師回答我提出的問(wèn)題?
2018-04-15 10:20:21
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)你好 這個(gè)需要設(shè)置好明細(xì)科目
2021-11-15 15:22:09
掛靠的本來(lái)就是總公司先收款,然后再根據(jù)分公司給總公司開(kāi)的發(fā)票打款給分公司的
2020-05-20 12:50:12
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