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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-14 16:54

你好,可以做這個分錄 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

2333333 追問

2018-04-14 17:00

請問這個不用調整以前年度的損益嗎

鄒老師 解答

2018-04-14 17:04

你好,如果這個是材料領用了而且生產(chǎn) 的貨物銷售了,最終是需要通過以前年度損益調整科目核算的 
我上面只是舉例用原材料科目代替

2333333 追問

2018-04-14 22:17

問問 利潤分配-未分配利潤是要寫今年12月份利潤表中凈利潤的數(shù)額,還是寫資產(chǎn)負債表中未分配利潤的數(shù)據(jù)啊  我現(xiàn)在是在年末結轉本年利潤 ,本年利潤的數(shù)據(jù)是從哪里來填寫

鄒老師 解答

2018-04-15 09:13

你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
本年利潤是本年所有損益科目借貸方的差額

2333333 追問

2018-04-15 19:18

老師,工程結算期(月)末怎么結轉呢?工程結算,工程施工-合同成本,工程施工-合同毛利這些科目 ,可以寫下分錄給我看嗎?

鄒老師 解答

2018-04-15 22:06

借;工程結算   貸;工程施工  合同毛利 
借;主營業(yè)務成本  合同毛利  貸;主營業(yè)務收入

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你好,可以做這個分錄 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-04-14 16:54:19
你好,這個要結合具體情況,這筆以前年度的進項稅對應的是費用還是商品。 如果是費用直接通過以前年度損益調整科目。 如果是商品要考慮這個商品是否銷售或在庫,如果已銷售通過以前年度損益調整科目,如果還在庫通過庫存商品科目調整。
2018-11-29 09:58:22
借:以前年度損益調整貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-08-14 11:13:20
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-05-14 16:09:01
你好!這個要看什么原因進項轉出了。
2017-11-03 16:56:22
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