
老師 我想問下 如果上個月 開了發(fā)票給客戶 但是 客戶又不要了 我們又報了稅 出去 這樣要怎么處理呢?我直接把發(fā)票沖紅 然后稅怎么處理呢
答: 上月正常申報,這個月紅沖就是
你好老師,我們上個月開的發(fā)票開錯了一筆,收入實際是A客戶的,開發(fā)票開給B客戶,收入也計入B客戶了,發(fā)票是上個月開的,請問老師,我發(fā)票沖紅后又怎樣開發(fā)票賬務又怎樣處理呢
答: 同學,你好 先把這張發(fā)票開紅字,然后再開一張正確的藍字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下客戶給我們開的紅字表,我們把紅字發(fā)票開出來了,貨款也退還給客戶 應該怎樣做憑證分錄呢?我這個問題呀就是開過去發(fā)票后客戶把發(fā)票金額全付給我們了,然后退了沖紅了一部分的貨,還讓我們把款全部退了,假如開了1000,退了500的貨,然后我們這里把一千全給他退了 ,另外的500就是有部分貨沒退,后來又給他們開了一個1000的票,直接給了1500的貨款 ,前后這些貨物都是一樣的,這樣的怎么處理呢?
答: 哦,你一開始肯定做了一個收入的憑證,然后你紅充的,你在做一個相似的憑證就行啊,只是你的主營業(yè)務收入和應交稅費你都是放在借方了,就相當于反沖元的憑證。

