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送心意

鐘剛紅老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-17 16:47

學(xué)員,你好。分錄如下:借:生產(chǎn)成本    貸:預(yù)付賬款。

香香 追問

2024-04-17 16:50

老師目前3月份還沒有來發(fā)票,應(yīng)該怎么寫分錄呢?水電費用不是要轉(zhuǎn)到制造費用嗎?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 16:55

學(xué)員,你好,我能理解你們對發(fā)票的依賴,但是針對權(quán)責(zé)發(fā)生制來說的話,什么時候產(chǎn)生了費用就應(yīng)該計入了,是直接計入制造費用還是生產(chǎn)成本需要判斷下是否需要分?jǐn)偟讲煌a(chǎn)品,如果需要就計入制造費用。

香香 追問

2024-04-17 16:57

老師那如果放在制造費用里怎么寫分錄呢?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:00

如果產(chǎn)生了費用但是沒有發(fā)票也沒有支付  那就暫估入賬   借:制造費用   貸:應(yīng)付賬款  ,如果已經(jīng)付過錢,借:制造費用   貸:預(yù)付賬款。

香香 追問

2024-04-17 17:08

老師是付了錢了,但發(fā)票還沒有來。是這樣的。

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:10

如果已經(jīng)付過錢,借:制造費用   貸:預(yù)付賬款。發(fā)票不過來還是計入哦,只是預(yù)估下有沒有進(jìn)項稅,需要價稅分離不。暫估不需要計入進(jìn)項稅。

香香 追問

2024-04-17 17:14

老師那發(fā)票來了還用寫分錄嗎?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:16

如果有進(jìn)項稅額可以抵扣,還是要做分錄   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額    貸:預(yù)付賬款

香香 追問

2024-04-17 17:18

老師您好,沒有進(jìn)項稅普通 發(fā)票。還用做分錄嗎?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:21

可以將做一個分錄  紅沖暫估費用  借:管理費用   (負(fù)數(shù))   借:管理費用  (正數(shù)),目的是將發(fā)票好粘貼到這個憑證后面。摘要里邊可以寫明是哪個會計憑證的暫估紅沖。

香香 追問

2024-04-17 17:26

老師是不是這么理解,比如我暫估是這樣寫的制造費用(負(fù)數(shù))制造費用(正數(shù))貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款正數(shù),是這樣的嗎?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:28

預(yù)付賬款就不需要再處理了,只需要管制造費用就可以了,其實是為了粘發(fā)票。發(fā)生額沒影響。

香香 追問

2024-04-17 17:29

老師是這樣嗎?借制造費用(負(fù)數(shù))借制造費用(正數(shù))

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:30

嗯是的,就是這樣處理。

香香 追問

2024-04-17 17:32

老師您太棒了。處理太完美了。

鐘剛紅老師 解答

2024-04-17 17:33

謝謝你的認(rèn)可,結(jié)束請幫忙評價下哦。

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學(xué)員,你好。分錄如下:借:生產(chǎn)成本 貸:預(yù)付賬款。
2024-04-17 16:47:03
不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個,把我們接了問題不好退回。
2024-04-17 16:30:42
借制造費用貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費用。
2024-04-17 15:30:47
你好 是的。
2017-05-22 12:48:48
你好,需要在3月份做計提分錄的
2019-04-11 16:25:04
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