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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-17 15:30

借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。

香香 追問

2024-04-17 15:33

老師主要是現(xiàn)在發(fā)票還沒開,等來了發(fā)票不要沖預(yù)付嗎?

郭老師 解答

2024-04-17 15:35

發(fā)票沒有開,你消費(fèi)了也可以充。沒有規(guī)定必須有發(fā)票才能做。

郭老師 解答

2024-04-17 15:35

企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就可以了。

香香 追問

2024-04-17 15:42

是的,我就是說發(fā)票來怎么做賬呢?

郭老師 解答

2024-04-17 15:45

借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款有差額的,再調(diào)整到生產(chǎn)成本里面去。

郭老師 解答

2024-04-17 15:45

紅沖之前的在做發(fā)票的。

香香 追問

2024-04-17 15:51

老師能具體寫一下分錄嗎?2月借預(yù)付賬款貸銀行存款,3月我應(yīng)該怎么寫分錄?

郭老師 解答

2024-04-17 15:54

借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
2024-04-17 15:30:47
借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款有差額的,再調(diào)整到生產(chǎn)成本里面去。
2024-04-17 15:45:00


借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本或制作相反的

香香 追問

2024-04-17 15:57

老師那發(fā)票來了我要把之前的分錄沖紅,我怎么做分錄呢?有點(diǎn)繞暈了。

郭老師 解答

2024-04-17 15:59

以后我上面都給你寫了呀:
第一個(gè)是暫估的。
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的。他月末沒有余額,這個(gè)明白吧。

郭老師 解答

2024-04-17 15:59

然后第3個(gè)是紅沖制造費(fèi)用來了,發(fā)票呀。

香香 追問

2024-04-17 16:04

暫估:借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款.是這么理解的嗎?

郭老師 解答

2024-04-17 16:11

最后一個(gè)是做發(fā)票的,其他的正確。

香香 追問

2024-04-17 16:18

紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用,來了發(fā)票這樣做,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。太復(fù)雜了,那老師假如我返回到2月份修改這個(gè)分錄怎么修改。

郭老師 解答

2024-04-17 16:21

你好,那你直接按照發(fā)票上面的金額稅額來做就行,直接在原分錄上修改

香香 追問

2024-04-17 16:28

老師直接借制造費(fèi)用貸銀存,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,那發(fā)票來再?zèng)_紅嗎?

郭老師 解答

2024-04-17 16:29

是的,對(duì)的,是這么做的。

香香 追問

2024-04-17 16:31

發(fā)票來了怎么紅沖啊我不能原錄沖紅吧。

郭老師 解答

2024-04-17 16:32

你好,那你不是要做到2月份嗎?做到2份,那你只能按照2月份的來做。你和發(fā)票做的一樣,后期發(fā)票到了,你也不調(diào)整,直接把發(fā)票放到2月份。

香香 追問

2024-04-17 16:38

主要老師不知道4月到現(xiàn)在也沒開,這樣放到2月不太合適。老師如果在3月只能這樣是嗎?暫估:借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用,發(fā)票來了,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎?

郭老師 解答

2024-04-17 16:47

你2月份消費(fèi)了沒有,只要消費(fèi)了就合適。

郭老師 解答

2024-04-17 16:47

是的,對(duì)的,是這么做的。

香香 追問

2024-04-17 16:51

老師您好1月份就已經(jīng)產(chǎn)生了。老師那你覺得那種方式更好一些。

郭老師 解答

2024-04-17 16:58

正常做賬務(wù)處理就可以了,沒有發(fā)票也做后期發(fā)票,到了再調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員,你好。分錄如下:借:生產(chǎn)成本 貸:預(yù)付賬款。
2024-04-17 16:47:03
不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個(gè),把我們接了問題不好退回。
2024-04-17 16:30:42
借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
2024-04-17 15:30:47
你好 是的。
2017-05-22 12:48:48
你好,需要在3月份做計(jì)提分錄的
2019-04-11 16:25:04
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