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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-13 10:04

你好,可以抵扣企業(yè)所得稅,不可以抵扣增值稅的

小哲 追問

2018-04-13 10:22

增值稅是銷項減進項  但是所得稅怎么個抵扣法啊   麻煩老師指導一下

鄒老師 解答

2018-04-13 10:23

你好,就是收入——成本——費用 
入賬計入了成本,費用就可以抵扣了企業(yè)所得稅

小哲 追問

2018-04-13 11:06

老師,您好,我想問一下。資產(chǎn)總額的全年資產(chǎn)總額季度平均值。季度平均值是季初值加季末值除以二 我就想問一下季初值。比方是一季度三月份的財務報表的。是不是拿年初數(shù)加上期末數(shù)除以2啊。

鄒老師 解答

2018-04-13 11:07

你好,每個季度的期初數(shù)都是取年初數(shù)

小哲 追問

2018-04-13 11:15

老師您好,資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4  如第一季度資產(chǎn)總額平均值是不是看3月份資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末數(shù)40萬元,年初數(shù)20萬元,那季度平均值是不是(40+20)÷2=30萬元

鄒老師 解答

2018-04-13 11:15

你好,是的,是這樣計算

小哲 追問

2018-04-13 11:18

老師想問下辦什么要這樣算,能說下原因嗎?

鄒老師 解答

2018-04-13 11:19

你好,這個是填表說明規(guī)定的計算方法

小哲 追問

2018-04-13 12:11

老師請問一下,收到客戶電子銀行承兌匯票,自己找不正規(guī)的貼現(xiàn)了,入帳時只能寫收現(xiàn)金嗎,

小哲 追問

2018-04-13 12:50

老師為什么要加上年初數(shù)除以2,不用期末數(shù)除以2

鄒老師 解答

2018-04-13 13:05

你好,因為期初數(shù)一年都是不變的,每個季度的期初數(shù)都是年初數(shù) 
然后季度平均數(shù)就是期初+期末合計除以2

小哲 追問

2018-04-13 13:49

老師 我們公司是去年3月成立的 你幫我看下2017年的年報企業(yè)基礎表中的資產(chǎn)總額應該填多少嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 13:51

(1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù))/2/4 
你好,把你報表數(shù)據(jù)帶入這個公式計算就是了

小哲 追問

2018-04-13 14:54

老師  為什么全年季度平均值  全年為什么除以4??

鄒老師 解答

2018-04-13 14:56

你好,四個季度平均數(shù),當然是季度平均數(shù)之和除以4啊

小哲 追問

2018-04-13 15:10

老師  請問最新的個稅中協(xié)定稅率該怎么填寫呢?

鄒老師 解答

2018-04-13 15:10

最新的個稅中協(xié)定稅率,你這個是什么表格,能提供過來看一下?

小哲 追問

2018-04-13 15:11

比以往的多了一個  您知道怎么填寫么

鄒老師 解答

2018-04-13 15:12

你好,這個不需要填寫的

小哲 追問

2018-04-14 16:42

老師  應交增值稅我貸方余額40萬,實際就是35000,原來會計做的磨磨唧唧的,我查賬查到2010年了,結(jié)果沒有帳了,追溯不了了。我怎么調(diào)整 呢?: 
欠稅就是35000 

我下月繳納

鄒老師 解答

2018-04-14 16:43

你好,如果無法查明錯誤原因是無法作出正確的調(diào)整分錄的

小哲 追問

2018-04-14 16:44

查不出來了,帳都不全了

小哲 追問

2018-04-14 16:45

:查不出來了,帳都不全了,我可以根據(jù)我現(xiàn)在接手手的,把以前的調(diào)整了嗎?因為我沒有憑證查不了

鄒老師 解答

2018-04-14 16:45

你好,都查不出錯誤原因,即使你賬面把應交增值稅調(diào)整到余額正確,但是你不知道當時對方用的是什么科目,會導致你另一方無法確定是什么科目的  
這個是無法調(diào)整的關鍵

小哲 追問

2018-04-14 16:47

那確認欠稅金額,差額結(jié)轉(zhuǎn),怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2018-04-14 16:48

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?

小哲 追問

2018-04-14 16:49

有人建議與主管稅務機關溝通一下。按照主管稅務機關確定金額確認欠稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)。

鄒老師 解答

2018-04-14 16:51

欠稅金額你申報表就可以看出來,是什么情況需要與稅局確認?

小哲 追問

2018-04-14 16:54


那沒有辦法了嗎 

那也不能總這樣挺著啊 

請教一下老師

鄒老師 解答

2018-04-14 16:57

你好,前提是去查明具體是什么原因造成的,才可以作出正確的調(diào)整分錄的 
比如你銀行存款賬面1000,對賬單1100,賬面少了100 
你無法知道這個100到底是什么原因形成,可能是利息,可能是收款,可能是付款錯等等 
你不知道原因是無法作出正確的調(diào)整分錄的

小哲 追問

2018-04-14 17:27

他用的就是應交稅金增值稅,沒有三級科目,進銷交的都混著呢

鄒老師 解答

2018-04-14 17:32

你好,一般納稅人是需要分進項,銷項的 
小規(guī)模就不需要去區(qū)分了

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你好,可以抵扣企業(yè)所得稅,不可以抵扣增值稅的
2018-04-13 10:04:13
你好 電子發(fā)票是可以再打印的 所以可以打印再附 另外電子發(fā)票 原件是指的電子文件 咱們打印出來的不是原件哦
2023-01-13 17:57:05
看你具體什么業(yè)務的,通行費電子發(fā)票可以
2018-12-29 09:34:34
你好,這樣的普通發(fā)票可以作為稅前原始憑證的
2019-05-09 17:41:58
你好,發(fā)票聯(lián)付憑證后面,用單獨保存抵扣憑證
2021-07-20 11:29:51
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