老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

采購材料,實際付款與對方開過來的發(fā)票,對方開多了六百。這怎么做分錄?
答: 你好,這600之后會付款嗎
與對方簽訂采購合同,對方發(fā)票還沒有開過來,我方錢已經(jīng)付掉了,那做分錄的話怎么做?
答: 你好,借 預付賬款 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買材料對方公司多開了發(fā)票過來(金額和稅額多開了),但是只能按實際付款,就是少付款了,然后發(fā)票不能退了,只能按收到的材料付款,把稅給調平,但實際付款按收到貨去付款的(少付款),這樣做賬會有問題嗎?
答: 你好,數(shù)量沒有給你多開,這種沒有影想可以的。
本公司采購材料,2月對方開了發(fā)票已入賬已論證。借:材料采購借應交稅金/進項稅 貸:應付賬款 3月發(fā)現(xiàn)對方此發(fā)票已作廢。對方重開了發(fā)票,怎么做賬
2019年1月份付了兩筆材料款,實際收貨時間也是1月份,未簽合同對方公司也沒開票,對方公司現(xiàn)在應該給我們開百分之十六還是百分之十三的票?

