小規(guī)模納稅人本年一月份開了1%增值稅的普通發(fā)票,現(xiàn)在季報,主表里面出現(xiàn)的是3%稅率的,那個減免稅申報表怎么填???
木水星辰
于2024-04-15 16:17 發(fā)布 ??236次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

你好,你開超過30萬沒?沒超過直接填10行,申報就是
2024-04-15 16:34:32

你好,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-01 10:57:02

不管申報表上面稅額,你賬上稅額按你發(fā)票就可以這個,申報表上面有問題,不需要調(diào)賬
2020-04-11 16:22:27

同學(xué),你好
不需要的
2022-05-05 16:45:39

你好,未達(dá)起征點(diǎn)的直接填在免稅銷售額里面。未達(dá)起征點(diǎn)的還和之前的填寫一樣。
2020-07-11 23:51:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息