
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時給我們資金的時候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入我要怎么處理
答: 專項(xiàng)資金當(dāng)時是否有指定的用途。你發(fā)票的內(nèi)容開具的是什么?
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時給我們資金的時候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理,已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理?
答: 你好,去國稅辦理退稅手續(xù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項(xiàng)目并按不征稅收入開具了發(fā)票,如何申報增值稅?
答: 企業(yè)在發(fā)生不征增值稅項(xiàng)目的情況下,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報。首先,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票開具到企業(yè)財務(wù)部,將該發(fā)票作為納稅憑證。其次,在企業(yè)進(jìn)行增值稅申報時,應(yīng)按照《增值稅納稅申報表》進(jìn)行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發(fā)票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發(fā)票上的信息報送給稅務(wù)機(jī)關(guān),以便進(jìn)行后續(xù)的稅務(wù)管理。


2333333 追問
2018-04-12 14:41
徐阿富老師 解答
2018-04-12 14:49