
請問老師如果12月末申報(bào)時應(yīng)交稅額是1000,是不是要在1月份申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)繳納那一欄填上1000?
答: 你好,是的,需要在1月份申報(bào)表的本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫上這個數(shù)據(jù)的
老師好,我1月份申報(bào)2019年12月的稅,應(yīng)納稅額是26萬,1月份申報(bào)的時候就已經(jīng)扣繳。請問扣繳的26萬是填在12月報(bào)表:本期已繳稅額的30行呢?還是在2月申報(bào)月份報(bào)表填報(bào)30行本期繳納上期應(yīng)納稅額?
答: 這個是在2月申報(bào)表的30行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報(bào)表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
答: 你好,是的,

