
借方已交稅費(fèi)3000元,貸方未交增值稅2000元,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)填負(fù)1000元嗎?另外應(yīng)交稅費(fèi)月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)部分是指已交的嗎?
答: 你好,是的,是填負(fù)1000元,應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)是指把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅里。
老師好,請(qǐng)問(wèn)假如借方應(yīng)交稅費(fèi)3000元,貸方未交稅費(fèi)2000元,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)填負(fù)1000元嗎
答: 是的,如果只有上述業(yè)務(wù),則就是如此。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點(diǎn)被你繞暈了,簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化了 取得金稅盤(pán)發(fā)票 借;管理費(fèi)用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 820 貸;管理費(fèi)用 820 假如你填寫(xiě)是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸;管理費(fèi)用 就是這樣,跟你收入沒(méi)有關(guān)系

