老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

請問數(shù)電票怎么抄報稅,一個小規(guī)模上季度銷售為零,剛剛增值稅零申報提示“納稅人防偽稅控設備未抄報,請納稅人對防偽稅控設備進行抄報后再發(fā)起申報繳稅!”稅控盤都已經(jīng)沒用了
答: 同學你好 1. 2.登錄當?shù)囟悇站枝吂俜骄W(wǎng)站或指定的電子稅務局,選擇對應的增值稅報表申報功能。 3.系統(tǒng)會對接電子發(fā)票公共服務平臺的數(shù)據(jù),讀取企業(yè)當期開具的所有電子發(fā)票信息。 4.核對系統(tǒng)自動導入的數(shù)據(jù)是否準確無誤,如有需要可做相應調(diào)整。 5.按照要求填寫其他相關涉稅信息,如進項稅額抵扣等。 6.完成報表填報后確認無誤,提交申報表并在線完成繳納稅款 7.
防偽稅控企業(yè)用專用設備包括
答: 你好,防偽稅控企業(yè)用專用設備包括:金稅卡,IC卡,讀卡器等?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報稅的時候提示我防偽稅控設備未抄報,這個要怎么抄報
答: 6、上報匯總 操作流程:登錄開票軟件, 然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】。

