老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個稅的時候是扣掉的對吧 答

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里沒有營業(yè)外收入,是填在營業(yè)收入里,還是填在利潤總額里
答: 所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入只包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,其余沒有的填寫在利潤總額里面
企業(yè)所得稅申報(bào)時,利潤表中營業(yè)外收入需要計(jì)入所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入嗎?企業(yè)所得稅中的利潤總額需要和利潤表中的利潤總額金額一致嗎?
答: 你好!這個就要看是什么原因產(chǎn)生的收入了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅報(bào)表,累計(jì)金額:營業(yè)收入89610營業(yè)成本81621.23利潤總額7988.77公司屬小微企業(yè)所得稅預(yù)繳了798.87元。但利潤表本年累計(jì)數(shù):主營業(yè)務(wù)收入89610 營業(yè)成本316879.03營業(yè)外收入30067支出1.96利潤總額-197203.99年度匯算清繳怎處理
答: 根據(jù)你的年度利潤表申報(bào)就可以了,


miss 追問
2018-04-12 08:08
老王老師 解答
2018-04-12 08:38