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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 15:43

你好,不是的,沖紅發(fā)票可以直接減少銷項(xiàng)稅額的

樂樂樂 追問

2018-04-13 12:52

開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。 
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)或紅字 
購貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借:原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字 
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字 
這個(gè)賬務(wù)處理是否正確,視頻中是購方收到?jīng)_紅發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理,直接沖減進(jìn)項(xiàng)未通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目,這樣也是可以的嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-13 13:05

你好,可以的,這樣可以的

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同學(xué)請(qǐng)稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的。 通過這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-07-19 11:09:38
二級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
你好 采購時(shí)的分錄 不變 金額用負(fù)數(shù)
2019-08-05 14:24:49
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