股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問(wèn)
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問(wèn),我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過(guò)300人,這 問(wèn)
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬(wàn)的律師費(fèi),代開發(fā)票都 問(wèn)
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票,也有 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

以前年度損益調(diào)整我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面了 可是利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表還是勾稽關(guān)系不對(duì)呢
答: 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
以前年度損益調(diào)整科目,轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn),而且又不能調(diào)整方面的利潤(rùn)表,那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不是對(duì)不上了呢
答: 您好,不是的,這樣的情況下,計(jì)算勾稽關(guān)系時(shí),就要把那個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)加上去了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系。 今年用到了以前年度損益調(diào)整。 系統(tǒng)里沒(méi)有以前年度。 我用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替了。 勾稽關(guān)系。 怎么自查報(bào)表是否正確?
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系,說(shuō)明是正確的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
老師,用了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),用調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)了,咋整。
老師,涉及調(diào)整以前年度損益利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系公式是什么呢?
老師,有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系公式是?


魔女の條件 追問(wèn)
2018-04-11 14:08
鄒老師 解答
2018-04-11 14:09
魔女の條件 追問(wèn)
2018-04-11 14:10
鄒老師 解答
2018-04-11 14:11