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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-04-10 16:03

你好,如果是手工帳: 
1、有漏算的或或重復(fù)計算的科目余額 
2、科目的歸屬于合并計算錯誤。特別注意應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等科目的借貸方的余額合計;存貨項目的合計。 
3、看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)無余額。 
  
如果是財務(wù)軟件: 
1、主要看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)無余額。 
2、看看有沒有新增的一級科目 
3、檢查資產(chǎn)負債表的公式設(shè)置有誤問題。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-10 16:16

這個我自己看不出問題,麻煩老師看下啊

愛笑的瘋子 追問

2018-04-10 16:19

而且差額剛好是45,不知道是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的問題

陳靜老師 解答

2018-04-10 16:32

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒問題的,你的45元應(yīng)該會在資產(chǎn)負債表中的期末未分配利潤中有反映的。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-10 17:15

可是并沒有??!那是哪里有問題呢?

陳靜老師 解答

2018-04-10 17:16

你好,你在期末數(shù)未分配利潤中填-45就平了。

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你好這個你要單獨核對了,因為資產(chǎn)負債表是根據(jù)科目余額來的,可以先自己把報表的數(shù)和科目余額核對下看看有沒有差異
2022-01-25 09:53:34
你好,要看下是不是所有憑證都做進去了,損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有
2019-08-12 14:16:13
您好,你把這個科目余額表和資產(chǎn)負債表上的項目核對一下,看是具體 是 資產(chǎn)負債表的 哪個科目取數(shù)不正確
2020-07-10 10:26:32
你好,如果是手工帳: 1、有漏算的或或重復(fù)計算的科目余額 2、科目的歸屬于合并計算錯誤。特別注意應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等科目的借貸方的余額合計;存貨項目的合計。 3、看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)無余額。 如果是財務(wù)軟件: 1、主要看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)無余額。 2、看看有沒有新增的一級科目 3、檢查資產(chǎn)負債表的公式設(shè)置有誤問題。
2018-04-10 16:03:03
同學你好,如果是財務(wù)軟件做報表的話,應(yīng)該是資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式不對,如果是手工做報表的話,應(yīng)該是有的科目余額沒有填寫到資產(chǎn)負債表里去,或者數(shù)據(jù)填寫錯誤了。
2021-04-23 23:36:45
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