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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-04-02 15:22

你好是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。招待費(fèi)還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整。

玲老師 解答

2024-04-02 15:22

是的,這個(gè)屬于視同銷售收入對(duì)的。

YM 追問

2024-04-02 15:31

也就是說要繳納   銷項(xiàng)稅  +   匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增40%(假如全年銷售收入的千分之五大于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%),是這樣嗎,老師?那如果購入的酒水發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

玲老師 解答

2024-04-02 15:34

銷售正常交增值稅。
然后匯算清繳招待費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整出來交所得稅。

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你好,消費(fèi)稅稅率是多少呢?
2020-06-20 09:27:46
您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
同學(xué)你好,是正確的;
2021-01-27 14:48:03
你好是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。招待費(fèi)還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整。
2024-04-02 15:22:46
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要入管理費(fèi)用招待費(fèi)。
2019-12-03 11:13:03
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