老師好,請(qǐng)問,公司購酒送給甲方公司(收到的是酒水普票,公司是小微企業(yè)一般納稅人),做視同銷售處理,會(huì)計(jì)分錄一:借:庫存商品;貸:銀行存款,會(huì)計(jì)分錄二:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄三:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:庫存商品,這幾個(gè)分錄對(duì)嗎?如果對(duì)的話,在匯算清繳時(shí)寫視同銷售的收入和視同銷售的成本,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要特意調(diào)增嗎還是只寫視同銷售的收入和成本??
YM
于2024-04-02 15:20 發(fā)布 ??1031次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-04-02 15:22
你好是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。招待費(fèi)還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整。
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你好,消費(fèi)稅稅率是多少呢?
2020-06-20 09:27:46

您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01

同學(xué)你好,是正確的;
2021-01-27 14:48:03

你好是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。招待費(fèi)還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整。
2024-04-02 15:22:46

您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要入管理費(fèi)用招待費(fèi)。
2019-12-03 11:13:03
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