老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報(bào)個稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請問所得稅稅負(fù)率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

我們是掛靠別人的資質(zhì),老板私錢支付材料費(fèi),借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。收到掛靠預(yù)付工程款打入老板卡中,借銀行存款貸預(yù)付賬款工程項(xiàng)目,可以嗎?
答: 您好!你外帳不能做。 內(nèi)帳可以。不過收到預(yù)付款,直接計(jì)入借應(yīng)付存款 代主營業(yè)務(wù)收入就可以了。
公司交電費(fèi)是采用的先預(yù)交,但是出納是用的老板私人卡交的,分錄我可以做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 預(yù)交電費(fèi)時借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 還老板錢時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎?
答: 上述分錄處理正確,沒問題
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我家公司沒幾個員工,每次發(fā)工資銀行存款不夠…都轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)付款里了…因?yàn)槔习逡矝]怎么往銀行里存錢,所以庫存現(xiàn)金和銀行存款錢都不多,這樣風(fēng)險(xiǎn)大么
答: 你可以讓老板轉(zhuǎn)錢到公戶,打款的時候備注投資款或者借款

