我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因為是沒有做價稅分離財務(wù)上報的數(shù)據(jù)不對,財務(wù)報表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報的時候補報,這樣的話我要怎么做賬最好?是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好?如果直接放在3月直接調(diào)賬那補報的增值稅是放在18年的3月報還是放在去年17年1月2月3月報
rosy clouds
于2018-04-10 07:40 發(fā)布 ??1050次瀏覽
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職稱: ,注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-04-13 13:42
同學(xué)你好!2017年漏交的增值稅,在2018年補交。
不要去反結(jié)賬2017年1-3月帳務(wù),之前的報表已經(jīng)報送稅務(wù)了,不要再擅自改動。 直接將補交的增值稅做在2018年3月。
分錄:借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
對2017年的報表項目進(jìn)行調(diào)整。
相關(guān)問題討論

放在現(xiàn)在調(diào)賬處理。改以前的賬,會導(dǎo)致你們報的稅表與企業(yè)的財務(wù)報表不一致
2018-03-30 18:19:40

同學(xué)你好!2017年漏交的增值稅,在2018年補交。
不要去反結(jié)賬2017年1-3月帳務(wù),之前的報表已經(jīng)報送稅務(wù)了,不要再擅自改動。 直接將補交的增值稅做在2018年3月。
分錄:借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
對2017年的報表項目進(jìn)行調(diào)整。
2018-04-13 13:42:09

您好!個稅都是月度申報了。其他的是對的
2019-10-30 17:00:34

你好,學(xué)員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入
增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24

您好
請問您財務(wù)報表是月報還是季報
2019-09-15 19:24:42
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