
我的主營業(yè)務(wù)收入和報增值稅報表上的不含稅銷售額差0.01,應(yīng)交的稅費(fèi)也差著0.01,可以嗎
答: 你好,不是什么原則性的問題!可以調(diào)賬,把賬面調(diào)整成與申報表一致
老師,增值稅報表和實際入賬的增值稅有0.01的差額,實際入賬的應(yīng)交增值稅少0.01,增值稅報表上面的應(yīng)交增值稅多了0.01, 現(xiàn)在應(yīng)交增值稅 有一個0.01的借方余額,請問 怎么沖銷呢
答: 直接結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目貸方有0.01,我可以:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入0.01嗎?還是主營業(yè)務(wù)與收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,計入營業(yè)外收入科目
若補(bǔ)提1分錢的增值稅差額,分錄是這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01 還是記到其他科目合適?
增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(0.03征收率)和稅控盤開具的普通發(fā)票不含稅銷售額中的金額相差0.01 點(diǎn)擊提交申報是否有什么影響
這個應(yīng)納稅額和我發(fā)票的應(yīng)納稅額差0.01,怎么辦 可不可以在申報表里調(diào)整銷售額,來補(bǔ)平那個0.01
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實際發(fā)票上與申報上,有四舍五入的差額(0.01),這個差額計入到管理費(fèi)用,還是營業(yè)外收入/支出?
報表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請問我的報表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整


堅持 追問
2018-04-09 20:20
老江老師 解答
2018-04-09 20:27