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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 17:39

你好,列入管理費(fèi)用中核算可以更好些!

伊默 追問(wèn)

2018-04-09 17:41

對(duì)于已經(jīng)列入應(yīng)交稅金的應(yīng)該怎么處理呢?

老江老師 解答

2018-04-09 17:43

@伊默:前面的不管了,后面開始?。ㄆ鋵?shí)列管理費(fèi)用與稅金及附加的結(jié)果是一樣的,都是利潤(rùn)的減項(xiàng))

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你好,列入管理費(fèi)用中核算可以更好些!
2018-04-09 17:39:52
你好學(xué)員 借:應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2022-01-27 07:14:02
你好! 可以不用改的
2019-02-07 11:57:33
你好,房產(chǎn)稅,土地使用稅,環(huán)保稅,印花稅計(jì)入稅金及附加,工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金入在管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)/殘保金
2022-06-27 22:11:20
同學(xué)好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-21 15:25:21
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