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尹四月
于2024-03-28 10:03 發(fā)布 ??755次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-28 10:04
借應交稅費,應交增值稅、貸營業(yè)外收入。
尹四月 追問
是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:營業(yè)外收入嗎
郭老師 解答
2024-03-28 10:05
可以的,可以這么做的。
2024-03-28 10:19
23年度增值稅又要退給我們錢,我們不想退,可以怎么做把期末的章做平嗎
2024-03-28 10:20
你好,可以的,營業(yè)外支出。
2024-03-28 10:22
分錄要怎么做呢
借營業(yè)外支出貸應交稅費,你看下當時應交稅費有余額吧。
2024-03-28 10:29
嗯嗯23年年末應交稅金在貸方是負值
2024-03-28 10:31
好,那就按照我上面的來寫不就可以了嗎?
2024-03-28 10:38
額嗯好的,這個營業(yè)外支出企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎
2024-03-28 10:39
也不可以不可以稅前扣除。
2024-03-28 10:40
我現(xiàn)在要計提23年的全年所得稅,這個是在23年12月份計提,還是去1月份計提呢,還是都可以呢
2024-03-28 10:41
季度預繳的,12月份計
2024-03-28 10:42
那匯算清繳的呢,這預繳和匯算清繳的有沒有啥區(qū)別
2024-03-28 10:43
匯算清繳,你當月繳納,當月計提就行。
2024-03-28 10:45
現(xiàn)在是23年全年沒計提企業(yè)所得稅,我需要計提預繳的所得稅嗎,還是直接等匯繳繳納計提就行了呢
2024-03-28 10:46
你好,第四季度需不需要交?
2024-03-28 11:01
本年利潤期末在借方
2024-03-28 11:02
你好虧損的證明你們是虧損的今年
2024-03-28 11:04
嗯嗯利潤分配-未分配利潤也是借方
2024-03-28 11:07
那也就是說我們今年虧損,歷年來也是虧損,所以不要計提和交所得稅是嗎
2024-03-28 11:28
是的對的,是這么做的
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上午好老師麻煩問一下營業(yè)外收入用提銷項稅么?
答: 你好,營業(yè)外收入不用提銷項稅額,繳納企業(yè)所得稅的。
銷項稅為什么季末再轉營業(yè)外收入
答: 你是小規(guī)模按季申報的嗎?一般季度不超過9萬可以免增值稅,所以季度減免的時候轉入營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售收入是免稅的,銷項稅額入賬“營業(yè)外收入”?
答: 您好,你能具體是什么情況免稅
老師,小規(guī)模普票加專票未超過45萬,普票免的1個點計入營業(yè)外收入是吧?未開票的銷項稅也是計入營業(yè)外收入嗎
討論
銷項稅轉營業(yè)外收入的分錄怎么寫
小規(guī)模季度不超過30w,普票的銷項稅季末怎么結轉至營業(yè)外收入呢,分錄如何做
老師,我賬上的銷項稅比申報表上的多5分錢,少繳稅5分錢,我核對了發(fā)票金額也沒錯,這5分錢該放營業(yè)外收入嗎?
老師好!小規(guī)模開了普票季度沒超30萬,稅額不用交,那這30萬的相對應銷項稅轉營業(yè)外收入嗎,分錄怎么做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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