老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問(wèn)
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問(wèn)一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問(wèn)
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷售,收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問(wèn)
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本); 更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答

在沒(méi)有收入與支出的情況下,第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表與去年年末的報(bào)表一樣嗎?需要調(diào)整嗎
答: 您好,一樣的,不需要調(diào)整的。
請(qǐng)問(wèn)公司注銷資產(chǎn)負(fù)債表上有開發(fā)支出要調(diào)整嗎
答: 您好! 注銷的報(bào)表上個(gè)別科目有余額是需要調(diào)整的,對(duì)于開發(fā)支出該納入成本 費(fèi)用的歸集到對(duì)應(yīng)的成本 費(fèi)用去;需要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)資產(chǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。資產(chǎn)負(fù)債表里的合同負(fù)債出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)整
答: 合同負(fù)債出現(xiàn)負(fù)數(shù),你就放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?把負(fù)債調(diào)整為0對(duì)嗎?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?把負(fù)債調(diào)整為0對(duì)嗎?







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會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-04-09 13:46
王雁鳴老師 解答
2018-04-09 13:56