
增值稅開(kāi)票系統(tǒng)的去年的年費(fèi)280元,去年申報(bào)增值稅時(shí)未申報(bào)抵扣,今年申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填上嗎
答: 你好同學(xué),可以的,是可以扣除的。
老師,外貿(mào)企業(yè)23年報(bào)關(guān)出口,發(fā)票1月份才開(kāi),如果按出口日期確認(rèn)收入,那要在23年12月申報(bào)增值稅無(wú)票收入,那我24年實(shí)際開(kāi)票了是不是要把之前23年的無(wú)票收入紅沖更正申報(bào)?可以跨年紅沖收入增值稅申報(bào)嗎
答: 您好!增值稅申報(bào)1月份無(wú)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)票那里填寫(xiě)正數(shù),一正一負(fù),不影響1月份的增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)與增值稅報(bào)稅是一樣嗎?增值稅報(bào)稅流程?
答: 你好,是的一樣的,先填寫(xiě)附表然后再填寫(xiě)主表,最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個(gè)課程的,有時(shí)間也可以去聽(tīng)聽(tīng),很詳細(xì)的課程


時(shí)空異客 追問(wèn)
2024-03-27 17:00
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:06
時(shí)空異客 追問(wèn)
2024-03-27 17:07
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:10
時(shí)空異客 追問(wèn)
2024-03-27 17:27
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:38
時(shí)空異客 追問(wèn)
2024-03-27 17:39
丁小丁老師 解答
2024-03-27 20:46