
老師,我們現(xiàn)在是固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產(chǎn)驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產(chǎn)入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
請問老師物流業(yè)業(yè)務20,購進叉車固定資產(chǎn)以10256,41入賬,但是實際固定資產(chǎn)驗收單固定資產(chǎn)的價格為12000,這樣不會矛盾嗎
答: 12000/1.17 =10256.41 不矛盾的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估入固定資產(chǎn)需要固定資產(chǎn)驗收單嗎
答: 需要,固定資產(chǎn)暫估入賬應附購貨合同,固定資產(chǎn)驗收交付使用單、固定資產(chǎn)卡片等資料。

