
老師 我們出口的貨物 有一部分不退稅 這個屬于視同內(nèi)銷 那這部分銷售金額是填寫到不開票金額上面吧
答: 你好,沒錯,填寫到未開票收入里面
進項發(fā)票含稅金額:1920090.4,稅額:219380.51內(nèi)銷開票含稅金額:100037.9,稅額:11502.78那出口退稅大概可以開多少金額
答: 那你這個月的期末留底是:11502.78-219380.51=-207877.73,然后如果你的稅率是13%,那你就應該用207877.73/0.13=1599059.46元。那出口退稅大概可以開不含稅160萬左右。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關單,當時發(fā)票開錯了,和報關單對不上,這筆不打算退稅的,后面稅局說要過一下流程,提交然后撤回選擇不退稅,報關單有兩條,但是只開了一條的發(fā)票,名稱也錯了,可以配單一條,強制提交嗎,然后撤回選擇不退稅,另外第二條直接按內(nèi)銷申報收入
答: 你好可以的 可以這么做的
財報上的營業(yè)收入金額,是當月開票金額-轉(zhuǎn)內(nèi)銷的含稅金額+轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不含稅金額,對嗎
內(nèi)銷和出口混合企業(yè),出口大于內(nèi)銷,這種情況租金開專票給我的時候加收我6個點,開6個點的專票給我,如果我開普票就不加收我稅金,請問這種情況下,其實開普票給我是不是更劃算?
內(nèi)銷和出口混合企業(yè),出口大于內(nèi)銷,這種情況租金開專票給我的時候加收我6個點,開6個點的專票給我,如果我開普票就不加收我稅金,請問這種情況下,其實開普票給我是不是更劃算?

