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清算時,應(yīng)收帳款、預付帳款、其他應(yīng)收款怎么處理?分錄怎么做?應(yīng)付帳款、預收帳款、其他應(yīng)付款怎么處理?分錄怎么做?
老師你好:2019年購進商品,且稅票已抵扣了,老板說貨款已付清,并且供應(yīng)商從未要過款,掛帳的應(yīng)付帳款怎樣才能做平?
老師,借:應(yīng)收帳款—本部2820元,貸:應(yīng)付賬款—地方煤炭2820元,這個抵消分錄怎么做?謝謝您!是子母公司的





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