- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2024-03-26 11:13
您好,一、一般納稅人納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減。
二、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅銷售額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷售額中扣減。
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你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10
如果供應(yīng)商退貨,然后發(fā)票紅沖,需要供應(yīng)商提供紅沖發(fā)票來做賬。
按照國家稅務(wù)局的規(guī)定,在發(fā)生開票有誤或者銷售轉(zhuǎn)讓,銷售的貨物被退回,銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票,如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票,那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項(xiàng)稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29
同學(xué),你好,可以紅沖,再開的。
2022-03-18 14:22:41
你好,跨月紅沖時應(yīng)選擇2號,1號可以不用紅沖,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55
你好你這個開出么,這個管理員登錄之后這個點(diǎn)發(fā)票查詢,進(jìn)去可以看到,要是你收到,增值稅綜合服務(wù)平臺會提示的,你登錄進(jìn)去有之后直接點(diǎn)數(shù)字那個可以看到詳細(xì)的
2021-07-27 11:05:22
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