- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-07-23 16:14
你好,首先,開具紅字發(fā)票要經(jīng)過稅務局批準后方能開具的,然后用紅字發(fā)票做沖回銷售的分錄;最后再開正確的發(fā)票,并據(jù)以入帳做銷售即可.
1、紅字發(fā)票會計分錄:
借:應收賬款(負數(shù))
貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))
應交稅費---應交增值稅---銷項稅(負數(shù))
發(fā)票沖紅后再重新開的發(fā)票怎么做賬?
2、開具正確的發(fā)票會計分錄:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費---應交增值稅---銷項稅
3、當月的稅額為零,因為該銷項稅之前月份已申報.
但:第一點要注意,
紅票不能給對方,連原來的發(fā)票也要全部聯(lián)次收回.
第三點要注意:
紅票就是沖紅原來的發(fā)票,所以入賬也應該按原分錄沖紅
所以,不需要辦進項轉出,直接做原來的進項紅字沖銷即可.
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你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10

如果供應商退貨,然后發(fā)票紅沖,需要供應商提供紅沖發(fā)票來做賬。
按照國家稅務局的規(guī)定,在發(fā)生開票有誤或者銷售轉讓,銷售的貨物被退回,銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票,如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票,那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29

同學,你好,可以紅沖,再開的。
2022-03-18 14:22:41

你好,跨月紅沖時應選擇2號,1號可以不用紅沖,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55

你好你這個開出么,這個管理員登錄之后這個點發(fā)票查詢,進去可以看到,要是你收到,增值稅綜合服務平臺會提示的,你登錄進去有之后直接點數(shù)字那個可以看到詳細的
2021-07-27 11:05:22
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