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筆墨初心
于2018-04-08 22:15 發(fā)布 ??913次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-08 22:15
你好,需要把預(yù)付賬款科目改成待攤費用才是的
筆墨初心 追問
2018-04-08 22:22
好的。科目理解了,請老師再看下計算的金額是否正確?三月只能算半個月
鄒老師 解答
2018-04-08 22:23
你好,3月份攤銷 44165/12
2018-04-08 22:29
三月的分錄:借:管理費用 44165/12 貸:待攤費用 44165/12。正確嗎?
2018-04-09 08:23
你好,是正確的
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當(dāng)時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624773 個
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筆墨初心 追問
2018-04-08 22:22
鄒老師 解答
2018-04-08 22:23
筆墨初心 追問
2018-04-08 22:29
鄒老師 解答
2018-04-09 08:23