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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 20:34

您好,需要做賬的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,820,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820 ,同時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,820。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
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