
我們?nèi)ツ甑陌l(fā)票沒來,都是暫估入帳的,今年發(fā)票到了,但金額遠(yuǎn)低于暫估金額,怎么報年報和調(diào)帳呀?
答: 你好,有二方法,一種追溯,回上年度調(diào)整估價,二種是不追溯,差異留在本期。實務(wù)中大多采用第二種方法?。ㄏ胂胍彩?,假如半年發(fā)票才來,要往回調(diào)半年,要累死會計寶寶的)
鄒老師,還得請問您,把去年暫估的原材料沖回,但是已經(jīng)耗用的怎么辦?之前的會計在去年的時候,暫估原材料入了帳,我把她暫估的合計了一下,金額和她今年沖回的金額數(shù)量都對不上!她去年暫估了19萬多入帳,今年年初來的發(fā)票是17萬多,所以她沖回了17萬多,沖回的這些和她暫估的數(shù)量金額都對不上,暫估的她去年耗用了,余額我今年給結(jié)轉(zhuǎn)過來了,想請問這個暫估的帳怎么記?憑證怎么處理?
答: 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我去年銷售一批貨物,發(fā)票沒到,當(dāng)時在三級帳上暫估了,成本按著暫估金額出了,但是憑證沒做暫估入庫的賬務(wù)處理,請問我今年會算清繳應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,您做了成本出庫的賬務(wù)處理了沒?
去年的年報中,我公司有暫估,現(xiàn)在所得稅匯算,暫估的發(fā)票已經(jīng)回來了,但是金額小于去年的暫估數(shù),我需要改去年的財務(wù)報表嗎?
老師你好 去年暫估的發(fā)票金額 今年收到發(fā)票 但是金額少暫估了幾分錢 那這一部分錢我是放入以前年度損益調(diào)整 還是放到今年的原材料里




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珊珊 追問
2018-04-09 07:57
老江老師 解答
2018-04-09 08:49
珊珊 追問
2018-04-09 10:01
老江老師 解答
2018-04-09 11:09