
期初應(yīng)收賬款余額錯(cuò)誤,對(duì)應(yīng)的銀行存款正確,現(xiàn)在賬是平的,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
答: 你好,用未分配利潤(rùn) 科目 調(diào)整
老師好,以前年度憑證錯(cuò)了,現(xiàn)在紅沖之后,將正確分錄做完之后發(fā)現(xiàn)銀行存款賬上余額與實(shí)際余額相差分錄上的金額,之前的憑證是,借庫存現(xiàn)金10萬,貸應(yīng)收賬款10萬,借銀行存款10萬,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)金10萬,應(yīng)收賬款余額0,本月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是10萬,對(duì)方將10萬轉(zhuǎn)入公司銀行存款賬戶,遂將之前的憑證紅沖,做正確的分錄,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做完之后銀行存款余額又對(duì)不上了
答: 您好,那你現(xiàn)在,等于說銀行存款多了吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)有錯(cuò),原因是有些發(fā)票和銀行存款漏記了,我在2019.4月份的賬里補(bǔ)做了,現(xiàn)在的應(yīng)付賬款的余額是正確的,但是因?yàn)樯婕暗姐y行存款這個(gè)科目,所以現(xiàn)在的問題就是銀行存款跟銀行賬單的余額不一致,應(yīng)該要怎么做才能一致呢
答: 你好,既然是漏記,那之前的對(duì)賬單和你賬上會(huì)不一致,補(bǔ)了后就變成一致才對(duì)啊
 
 



 
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