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kj_enSIIRyBwtmZ
于2024-03-21 21:39 發(fā)布 ??517次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-03-21 21:41
你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù)& 結轉到貸方負數(shù)了
kj_enSIIRyBwtmZ 追問
2024-03-21 21:44
因為之前有預提費用,期末沖減了預提費用,沖減結轉損益后,就出現(xiàn)負數(shù)余額了,不是很明白是什么原因,但如果不沖減預提費用又不行,我該怎么辦呢?
劉艷紅老師 解答
2024-03-21 21:45
什么時候做了暫估,什么時候沖減的?
2024-03-21 21:46
年初做的暫估
2024-03-21 21:47
年底拿發(fā)票回來了,就沖減暫估費用
2024-03-21 21:50
是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費用高的可能?
這個都是在一年發(fā)生的,沒有跨年,是吧,正和負的金額都是一樣的嗎
2024-03-21 21:52
是的,沒有跨年,預估的金額跟結轉后的金額不一樣
2024-03-21 21:55
一正一負的金額是一樣的嗎
結轉時是一樣的
2024-03-21 21:56
那就結平了呀,一正一負,沒有了
2024-03-21 21:57
沖減時也是一樣的
2024-03-21 21:58
那就是平了呀,你管理費用有沒有其他是做的負數(shù)了
2024-03-21 21:59
你把管理費用的明細表調出來看下
2024-03-21 22:08
一級科目平,但是二級科目出現(xiàn)負數(shù)
2024-03-21 22:09
你比如下,我有點不太明白
2024-03-21 22:19
預提費用費用時,借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬,沖減后結轉后,差旅費10萬元的負數(shù)
2024-03-22 09:28
你沖減是的不把借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬做成負數(shù)分錄的
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期末做結轉管理費用,出現(xiàn)負數(shù),是什么原因?如何解決這個問題?
答: 你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù)& 結轉到貸方負數(shù)了
我調賬 借 成本 貸管理費用 為啥結轉的時候管理費用是負數(shù),而且結轉不過來
答: 你好,是不是你單位的軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,管理費用結轉為什么會在借方
答: 你好,你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的
老師好,這個應該怎么填管理費用是負數(shù)的
討論
我這月沖前期的管理費用的白紙條 管理費用成負數(shù) 怎么解決呢
管理費用是負數(shù)怎么回事
管理費用是負數(shù)是說明管理者失誤么
老師。你看一下,我之前說的那個沖管理費用又變成負數(shù)了
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 88152 個
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2024-03-21 21:50
劉艷紅老師 解答
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劉艷紅老師 解答
2024-03-21 21:55
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2024-03-21 22:08
劉艷紅老師 解答
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劉艷紅老師 解答
2024-03-22 09:28