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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-03-21 21:41

你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù)& 結轉到貸方負數(shù)了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:44

因為之前有預提費用,期末沖減了預提費用,沖減結轉損益后,就出現(xiàn)負數(shù)余額了,不是很明白是什么原因,但如果不沖減預提費用又不行,我該怎么辦呢?

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:45

什么時候做了暫估,什么時候沖減的?

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:46

年初做的暫估

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:47

年底拿發(fā)票回來了,就沖減暫估費用

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:50

是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費用高的可能?

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:50

這個都是在一年發(fā)生的,沒有跨年,是吧,正和負的金額都是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:52

是的,沒有跨年,預估的金額跟結轉后的金額不一樣

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:55

一正一負的金額是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:55

結轉時是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:56

那就結平了呀,一正一負,沒有了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:57

沖減時也是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:58

那就是平了呀,你管理費用有沒有其他是做的負數(shù)了

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:59

你把管理費用的明細表調出來看下

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:08

一級科目平,但是二級科目出現(xiàn)負數(shù)

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 22:09

你比如下,我有點不太明白

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:19

預提費用費用時,借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬,沖減后結轉后,差旅費10萬元的負數(shù)

劉艷紅老師 解答

2024-03-22 09:28

你沖減是的不把借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬做成負數(shù)分錄的

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你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù)& 結轉到貸方負數(shù)了
2024-03-21 21:41:04
你好,是不是你單位的軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額?
2020-04-22 15:32:41
存貨盤盈,批準后是計入貸方:管理費用的。 但是由于管理費用是損益類科目,借方表示增加。 我們在實際工作中,貸方:管理費用 一般都用借方負數(shù)代替,來代表費用的減少的。
2019-05-16 10:20:47
你好,你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23
你好軟件做賬一般是借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)
2019-08-04 14:38:21
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