
老師,您好。我們給施工隊代墊輔材,輔材商已經給我們開票了,但是這個費用后續(xù)我們要從施工隊的貨款里面抵扣,這種應該怎么記賬??
答: 互相正常開票就是了。只是付款的貸方沖應付賬款不是銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司有施工隊施工用我們的電費,電費定額扣除,我們從電業(yè)局買電單價0.6元,施工隊的電費從工程款里扣,我們不給施工隊開票,賬務處理
答: 借:應付賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
您好老師,比如施工隊用了項目提供的電費,然后再從施工隊結算中扣回了,請問施工隊開票時按照扣款后的金額開具發(fā)票還是按照扣款前的金額開具發(fā)票?(前提是給施工隊結算單價中已經包括了這些費用)
您好老師,比如施工隊用了項目提供的電費,然后再從施工隊結算中扣回了,請問施工隊開票時按照扣款后的金額開具發(fā)票還是按照扣款前的金額開具發(fā)票?(前提是給施工隊結算單價中已經包括了這些費用)
房地產公司一般人,辦公室裝修,自己購買原材料,進項稅可以抵扣嗎?請來裝修隊施工,支付給施工隊人工費和管理費,施工隊應該給我們開什么樣的發(fā)票?

