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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-21 16:01

你好,不用的,做到發(fā)票收到的當(dāng)月就行。用利潤分配未分配利潤來做。

郭老師 解答

2024-03-21 16:02

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款

¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問

2024-03-21 16:10

要是取得的成本比暫估的低怎么搞呢?

郭老師 解答

2024-03-21 16:11

差額的那一部分納稅調(diào)增就可以。

¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問

2024-03-21 16:13

次年匯算清繳的時候 就調(diào)增?

郭老師 解答

2024-03-21 16:17

是的,對的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,不用的,做到發(fā)票收到的當(dāng)月就行。用利潤分配未分配利潤來做。
2024-03-21 16:01:46
同學(xué),你好 不是,取得的成本做到當(dāng)月
2024-03-21 15:43:19
以把現(xiàn)在的成本沖暫估,然后再暫估
2022-03-24 11:33:01
你好,取得發(fā)票沖銷暫估入庫分錄,之前領(lǐng)用材料的分錄不需要沖銷
2017-11-05 13:01:30
你好,虛假暫估的,需要在匯算前的報表中紅沖掉的,
2024-04-25 15:34:14
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