
老師,我想請教你一個小小的問題,就是,在年前暫估了成本,年后取得了成本,我是要先在暫估當(dāng)月把暫估給沖了然后再把取得的成本做到暫估當(dāng)月去么?
答: 你好,不用的,做到發(fā)票收到的當(dāng)月就行。用利潤分配未分配利潤來做。
老師,我想請教你一個小小的問題,就是,在年前暫估了成本,年后取得了成本,我是要先在暫估當(dāng)月把暫估給沖了然后再把取得的成本做到暫估當(dāng)月去么?
答: 同學(xué),你好 不是,取得的成本做到當(dāng)月
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問下我9月份暫估材料,然后暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,我在想,這個月我是不是要沖出暫估材料,然后再沖出暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢
答: 你好,取得發(fā)票沖銷暫估入庫分錄,之前領(lǐng)用材料的分錄不需要沖銷




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郭老師 解答
2024-03-21 16:02
¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問
2024-03-21 16:10
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