
小微企業(yè)本季度只開500元普票,做的增值稅帳務(wù)處理是,借主營業(yè)務(wù)收入485,借增值稅15,貸現(xiàn)金收入500。。還有做借營業(yè)外收入15,貸增值稅15。。。這兩個帳務(wù)處理是么?那做印花稅報稅的時候那個依據(jù)些不含稅收入,還是含稅的
答: 分錄是不對的,借:庫存現(xiàn)金 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入485.44 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 14.56 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 14.56 貸:營業(yè)外收入 14.56 印花稅申報要看合同所載金額如果是不含稅的,就按不含稅金額進行申報。如果所載為含稅的,就按含稅金額進行申報。
小微企業(yè)新政下增值稅的賬務(wù)出來,季銷售額沒有超過30萬元。比如我季銷售15萬元,我是直接做借:銀行存款15萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入15萬。還是借:銀行存款15萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入145631.07.貸:應(yīng)交稅費-增值稅4368.93那么增值稅是免的,這個增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是就不體現(xiàn)增值稅呢?
答: 借:銀行存款15萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入145631.07.貸:應(yīng)交稅費-增值稅4368.93 見面的計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
財稅22號文下來了,那么以后小微企業(yè)做帳,收入的分錄是不是這么做,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 如果季度上沒有超過9萬是不是要做 借:應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入,
答: 你好,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,而不是沖減主營業(yè)務(wù)收入

