老師,我公司是做酒店業(yè)務(wù)的,我有一筆業(yè)務(wù),我公司給A公司租了一個(gè)經(jīng)營用房用來做酒店,租期一年,合同簽了,對(duì)方也給我們開了發(fā)票,租用的房子也交給我們了,雙方公司很熟,房租錢還沒有付,欠著A公司的,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方用什么科目,貸方用其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款中的哪一個(gè)比較好?還有做酒店房租是主要成本,攤銷房租時(shí),這個(gè)房租我可以直接用主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?
老魚翁1918
于2024-03-19 00:04 發(fā)布 ??240次瀏覽
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大侯老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
2024-03-19 00:06
同學(xué)你好,房租按期計(jì)入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個(gè)。
2024-03-19 09:24:17

你好,同學(xué),收到電費(fèi)發(fā)票時(shí)需要沖銷原計(jì)提的憑證,然后按發(fā)票重新記賬。應(yīng)該貸記預(yù)付賬款,這樣應(yīng)付賬款就平了。
2024-05-31 11:07:13

1.關(guān)于預(yù)付賬款的處理:當(dāng)您預(yù)付貨款時(shí),通常使用“預(yù)付賬款”科目進(jìn)行核算。借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”,這筆記錄反映了您公司已經(jīng)支付但尚未收到貨物或服務(wù)的款項(xiàng)。
2.關(guān)于暫估入庫的處理:當(dāng)貨物到達(dá)并銷售后,如果仍未收到發(fā)票,通常會(huì)進(jìn)行暫估入庫處理,以反映貨物的實(shí)際到達(dá)。您使用“應(yīng)付賬款-暫估”和“庫存商品-暫估”這兩個(gè)科目進(jìn)行暫估處理是合適的。
3.關(guān)于銷售收入的確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn):在貨物銷售后,確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。您使用“主營業(yè)務(wù)成本(暫估)”和“庫存商品(暫估)”來進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,但這部分的處理應(yīng)當(dāng)與實(shí)際發(fā)票收到后的處理相區(qū)分。
從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出報(bào)表時(shí),確實(shí)可能會(huì)出現(xiàn)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款(暫估)”都對(duì)應(yīng)同一家公司的情況。這種情況下的確可能影響報(bào)表的真實(shí)反映,尤其是當(dāng)報(bào)表使用者只關(guān)注這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)時(shí)。
2024-01-31 10:43:01

你好? ? 是的。 可以這樣來掛 。? ? ? 對(duì)應(yīng)的去沖預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款??
2021-04-13 10:53:16

同學(xué)你好,房租按期計(jì)入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
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老魚翁1918 追問
2024-03-19 00:11
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老魚翁1918 追問
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