
- 我們公司交的辦公室的房租是3月26日付的,然后去稅務(wù)發(fā)票是4月4日開的,交的房租的稅是我們公司出的,賬該怎么做?是做在3月份還是4月份? - 答: 你好 3月份 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 4月份 借;管理費(fèi)用 營業(yè)外支出 貸;預(yù)付賬款 
- 有個(gè)問題,乙方合同說能給我開30w 的13%發(fā)票,但是現(xiàn)在說只能13%開70%,9%開30%,當(dāng)時(shí)簽合同談好了如果給不了全部的13%發(fā)票,要扣合同款,這個(gè)4個(gè)點(diǎn)的稅差你們?nèi)绾嗡?/p> - 答: 你好,那就按不含稅金額相同計(jì)算 
- 一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何 
- 我公司是3月11號租的辦公室,也是11號轉(zhuǎn)租出去的。但是4月初我們才開專票給我們的承租方。請問,我3月份是不是還應(yīng)該先攤銷當(dāng)月的房(計(jì)入管理費(fèi)用),等4月份時(shí),收到房租收入,再把3月份的攤銷金額分錄轉(zhuǎn)到4月份的成本里? - 答: 對的是的,發(fā)票到了紅沖三月份暫估的,然后在四月份做兩個(gè)月的,三月份和四月份的。 
 
  
 




 
 
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