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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-04 16:47

原分錄做紅字吧管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目  然后把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

歸零 追問

2018-04-04 16:49

老師,是這樣嗎? 
借:銀行存款  862.96  
   貸:以前年度損益調(diào)整  616.4   
         其他應(yīng)付款--代扣  246.56 
借:以前年度損益調(diào)整  616.4 
   貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  616.4

QQ老師 解答

2018-04-04 17:22

是的

歸零 追問

2018-04-04 17:32

好的,謝謝老師!

QQ老師 解答

2018-04-04 19:32

你好!不用客氣

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應(yīng)該是最后一個(gè)分錄,付款時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款——XX老板 貸:銀行存款
2018-11-15 12:16:12
原分錄做紅字吧管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 然后把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2018-04-04 16:47:02
您好,您的處理是合理的。就這樣操作就行。
2018-03-21 23:01:28
你好 是的 可行 可以出具個(gè)老板代付款的證明。
2020-01-12 11:35:12
是的,就是那樣做的哈
2021-12-28 17:24:58
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