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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-04 16:16

你好,你計提分錄怎么做的?

雪兒 追問

2018-04-04 16:17

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 
貸:其他應(yīng)付款

吳月柳 解答

2018-04-04 16:24

借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款,這樣就是沖減分錄

雪兒 追問

2018-04-04 16:46

費(fèi)用不用管了,是吧?那年終獎的明細(xì)與勞務(wù)費(fèi)的明細(xì)需要附在2017.12計提憑證的后面,那如果是一些2017年的報銷發(fā)票也是同樣嗎?能沖提多少匯算清繳時,就填多少嗎,

吳月柳 解答

2018-04-04 16:59

是的,匯算前能取得發(fā)票的才可以稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好,你計提分錄怎么做的?
2018-04-04 16:16:02
你好,是需要計提的 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2018-02-09 10:06:35
你好,現(xiàn)在就把這個攤銷吧,做一個會計差錯更正,重新編制利潤表
2020-01-02 15:34:19
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-03-21 11:02:47
你好,如果17年沒有預(yù)提,那就列入18年吧,與匯繳無關(guān)!
2018-03-06 22:24:26
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