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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-04 15:59

借:銀行存款 4000  貸:以前年度損益調整  4000 
借:以前年度損益調整  貸:利潤分配--未分配利潤

歸零 追問

2018-04-04 16:01

哦哦,那老師去年多計的管理費用還用沖嗎?

張艷老師 解答

2018-04-04 16:03

上面的分錄就是沖減多計的管理費用,因為是去年的,所以用以前年度損益調整科目代替了。

歸零 追問

2018-04-04 16:08

哦哦 ,好的,謝謝老師!

張艷老師 解答

2018-04-04 16:12

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,請給予好評,謝謝?。?/p>

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款 摘要寫調整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2020-08-19 14:53:46
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