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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-14 13:58

你好,你銷售給a客戶,有銷售的,也有贈送的,是這個意思嗎?

樸素的便當 追問

2024-03-14 13:59

對的,是這樣的。

郭老師 解答

2024-03-14 13:59

那你贈品開到發(fā)票里面,只不過是贈品和不贈品都是開折扣。

郭老師 解答

2024-03-14 13:59

確認收入直接按照折扣之后的來。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:03

如果是后期不開發(fā)票呢。我們出庫單是賣出去1600件算價62400元
借:銀行存款62400
   貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額
       主營業(yè)務收入-月餅
那贈品的分錄怎樣寫呢

郭老師 解答

2024-03-14 14:03

那也是按照折扣之后的來


結轉成本的時候,贈品加正常銷售的。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:04

贈送16件月餅商品

郭老師 解答

2024-03-14 14:05

你好,那你一塊結轉成本的時候,結轉進去。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:07

我們正價銷售價格為,不含 稅34.51元/件(1600件*34.51=55221.24)。如果按您說的折扣之后的價來算應該是34.17元/件

郭老師 解答

2024-03-14 14:08

沒有關系的,可以的,就是你銷售單價有影響。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:08

這個分錄您幫看寫一個,我這邊來學習一下吧。。。您說的結轉成本時結轉進去,是先記錄到銷售費用嗎?

郭老師 解答

2024-03-14 14:09

借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費,


借主營業(yè)務成本貸庫存商品,


你能看出什么來?

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:11

??現(xiàn)在是這樣,我們這邊入商品入庫暫時是空白,因為無法確認領用原材料,我先將庫存商品做的是0,所以每次出貨時庫存商品都是負數(shù)

郭老師 解答

2024-03-14 14:12

借生產成本
貸原材料,
借生產成本
貸應付職工薪酬、工資、制造費用,
借庫存商品
貸生產成本,先做這一個。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:13

這個是庫存商品入庫前需要做分錄。對嗎,老師

郭老師 解答

2024-03-14 14:13

對的,是的,入庫之前需要做的。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:15

我這邊目前能確定的,就是庫存商品入庫的數(shù)量。這些生產成本這類的,我要等一段時間統(tǒng)計出來才能做。能不能先直接做商品出庫,讓庫存數(shù)據為負數(shù),然后后期再將原材、生產成本統(tǒng)計后再將期初數(shù)據補上,我先每月有不結轉成本。稅務這一塊有代賬會計在報,我負責企業(yè)內部管理

郭老師 解答

2024-03-14 14:16

先暫估吧,借庫存商品,貸應付賬款,暫估,可以先出庫確認收入,結轉成本。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:17

這個應付賬款金額,就是結轉的成本相關金額嗎

郭老師 解答

2024-03-14 14:19

是的,對的,是這么做的。

樸素的便當 追問

2024-03-14 14:22

先暫估了,以后期再確定前期的生產成本時,分錄是:
(借:應付賬款
貸:原材料、應付職工薪酬、工資、制造費用等)是這樣嗎

郭老師 解答

2024-03-14 14:23

不是,你以后生產出來了,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸主營業(yè)務成本
這些是你紅沖咱姑的。

郭老師 解答

2024-03-14 14:23

然后你再做我上面給你寫的那個生產成本的那一個。

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