我們公司過一段時間要把賬拿回來自己做,一開始的工作是不是要把外賬的余額在我們軟件里做期初處理?然后再根據(jù)我們公司的流水接著做就好?還有期初數(shù)據(jù)是選擇月期初還是年期初?我們是金蝶
小唐
于2018-04-04 09:39 發(fā)布 ??624次瀏覽
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2018-04-04 10:23
將外賬取回以后,你先要將資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)整理一下,這樣才能更好往下跟進賬務。然后再再期初處理,然后根據(jù)業(yè)務發(fā)生的流水做下去,這個期初數(shù)據(jù)是緊跟外賬的。
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將外賬取回以后,你先要將資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)整理一下,這樣才能更好往下跟進賬務。然后再再期初處理,然后根據(jù)業(yè)務發(fā)生的流水做下去,這個期初數(shù)據(jù)是緊跟外賬的。
2018-04-04 10:23:02

你好,是的,是這樣處理
2018-10-18 15:09:06

您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。
2、不可以直接把預付賬款的余額建到應付賬款的余額。
按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務處理時再調(diào)整。
2020-07-29 15:38:31

你好,如果從9月份開始做賬,就用8月份的期末余額
2019-10-11 17:07:41

你好。如果你從當前日期建賬的話,是根據(jù)拿**來的期末余額建賬的。比如你拿回來的是6月末的數(shù)據(jù),7月份建賬的話,期初數(shù)據(jù)就是6月底的期末余額。
2020-07-29 15:33:16
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