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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-13 16:46

你好,為了以后方便查詢,可以用應(yīng)付賬款過渡下
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

undefined 追問

2024-03-13 16:50

如果直接收票寫:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)收款這個(gè)應(yīng)付賬款期末余額不為0
怎么處理呢?

高輝老師 解答

2024-03-13 16:54

一開始分錄:
借:其他應(yīng)收款--XX
貸:銀行存款
收到票后:
借:原材料
進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
調(diào)整沖銷
借:應(yīng)付賬款 
貸:其他應(yīng)收款

undefined 追問

2024-03-13 16:55

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-03-13 16:56

不客氣,祝工作愉快

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相關(guān)問題討論
是還錢嗎,還錢的其他應(yīng)付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那樣處理的
2023-11-21 09:43:58
同學(xué)您好,也不算錯(cuò),其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,單位本來就欠法人代表的款項(xiàng)嗎??
2022-07-07 16:34:38
您好 收到投資的利息分錄 借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 借方紅字 這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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